Consultazione gare anno 2022

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Omnicomprensivo Magliano di Larino
Aggiornato al 18.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATT. N. L00036 DEL 30/11/2022 – FORNITURA GASOLIO MESE DI NOVEMBRE 872,95 872,95 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 1/543 DEL 7/12/2022 – FORNITURA PNEUMATICI ALFA ROMEO 227,20 227,20 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Aggiudicatari:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
SALDO FATT. N. 416 DEL 6/12/2022 – FORNITURA TONER 636,00 636,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 178 DEL 6/12/2022 – FORNITURA N. 3 DEFIBRILLATORI 3.200,00 3.200,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECHOES SRL (05432960481)
Aggiudicatari:
ECHOES SRL (05432960481)
SALDO FATT. N. 462 DEL 9/12/2022 – TOVAGLIETTE MONOUSO 21,24 21,24 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATT. N. 110 DEL 29/11/2022 – STAMPE OPUSCOLI 650,00 650,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
SALDO FATT. N. 1220060606/396 DEL 1/12/2022 – ARTICOLI SPORTIVI 108,01 108,01 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATT. N. 1022310614 DEL 2/12/2022 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 10,30 10,30 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. 2876 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN. 59,80 59,80 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2877 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN 59,80 59,80 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2879 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN 59,80 59,80 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2880 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN 59,80 59,80 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2881 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN 119,60 119,60 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 162 DEL 30/11/2022 – FORNITURA CARNE MESE DI NOVEMBRE 1.153,21 1.153,21 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 1875 DEL 01/12/2022 – FORNITURA DERRATE MESE DI NOVEMBRE 3.259,77 3.259,77 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 1874 DEL 1/12/2022 – FORNITURA CONCIMI 1.575,13 1.575,13 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 1890 DEL 1/12/2022 – FORNITURA SEMENTI GRANO 1.023,08 1.023,08 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 705 DEL 6/12/2022 – MATERIALE MANUTENZIONE TRATTORI 30,00 30,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCAR SNC (00754670701)
Aggiudicatari:
EUROCAR SNC (00754670701)
SALDO FATT. N. 2878 DEL 1/12/2022 – FORNITURA ADSL DIC-GENN 59,80 59,80 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 3393 DEL 6/12/2022 – POL AIG N. 36383 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 4.378,00 4.378,00 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
SALDO FATT. N. 21 DEL 25/11/22 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA – LICEO 600,00 600,00 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Aggiudicatari:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
SALDO FATT. N. 69 DEL 10/11/22 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A NAPOLI DEL 9/11/22 636,36 636,36 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
SALDO FATT. N. 85 DEL 20/10/22 – FORNITURA TIMBRI 480,00 480,00 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
SALDO FATT. N. 450800222 DEL 7/11/22 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 51,64 51,64 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
SALDO FATT. N. V3-30239 DEL 8/11/22 – APPENDIABITI A PARETE 289,32 289,32 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
SALDO FATT. N. 635 DEL 30/11/22 – FORNITURA MATERIALE SPORTIVO 229,54 229,54 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONQUEST SRL (04227170281)
Aggiudicatari:
CONQUEST SRL (04227170281)
SALDO FATT. N. 27/22 DEL 25/11/2022 – SERVIZIO MIETITREBBIATURA ANNO 2022 2.125,20 2.125,20 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVAGLINI RINO (00956880702)
Aggiudicatari:
TRAVAGLINI RINO (00956880702)
SALDO FATT. N. 21/M DEL 21/11/2022 – LAVORI SPIETRAMENTO AZIENDA AGRARIA 1.586,00 1.586,00 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PICANZA ANTONIO (00757090709)
Aggiudicatari:
PICANZA ANTONIO (00757090709)
SALDO FATT. N. 1748 DEL 2/11/2022 – DERRATE ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 3.151,96 3.151,96 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 1799 DEL 12/11/2022 – FORNITURA PANE MESE DI OTTOBRE 392,73 392,73 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 268 DEL 17/10/2022 – SALDO FORNITURE LATTICINI 8,50 8,50 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. 125 DEL 30/9/22 – FORNITURA CARNE 896,69 896,69 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 145 DEL 28/10/2022 – FORNITURA CARNE MESE DI OTTOBRE 1.295,36 1.295,36 07/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. V1/21657 DEL 11/11/2022 – FORNITURA GASOLIO AGRICOLO 636,63 636,63 21/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
Aggiudicatari:
DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
SALDO FATT. N. 124 DEL 31/5/22 – FORNITURA LATTICINI 175,50 175,50 09/11/2022
09/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
Saldo fatt. n. 2145 del 31/8/22 – materiale per laboratorio arte 281,28 281,28 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESINPRO SRL (01473200119)
Aggiudicatari:
RESINPRO SRL (01473200119)
SALDO FATT. N. 493 DEL 31/10/22 – CORSO FORMAZIONE ALIMENTARISTA 462,00 462,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO SRL (00556860922)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO SRL (00556860922)
SALDO FATT. N. 14 DEL 27/10/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO POZZILLI DEL 19/10/2022 454,55 454,55 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Aggiudicatari:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
SALDO FATT. N. 13 DEL 27/10/22 – USCITA DIDATTICA- PCTO PRESSO SAIE- BOLOGNA 18-20 OTTOBRE 2022 7.470,00 7.470,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Aggiudicatari:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
SALDO FATT. N. 5432 DEL 31/10/2022 – MATERIALE DIDATTICO 26,82 26,82 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 5431 DEL 31/10/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 13,09 13,09 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 5430 DEL 31/10/22 – MATERIALE DIDATTICO 14,25 14,25 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 1843 DEL 10/10/2022 – TESTINA PER STAMPANTE 220,00 220,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATT. N. 347905 DEL 30/9/22 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 258,00 258,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATT. N. 81 DEL 4/10/2022 – STAMPA E RILEGATUREMATERIALE DIDATTICO 327,87 327,87 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
SALDO FATT. N. 120 DEL 6/10/2022 – STAMPE PER PROGETTO DIDATTICO 25,00 25,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709)
Aggiudicatari:
LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709)
SALDO FATT. N. 2386 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA PLESSO ROSANO 119,60 119,60 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2381 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET LAB. CAD E SEM. ITA 59,80 59,80 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2380 DEL 1/10/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ITA 59,80 59,80 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2384 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO I GRADO 59,80 59,80 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2385 DEL 1/10/2022 – FIBRA INTERNET PLESSO NOVELLI 59,80 59,80 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2382 DEL 1/10/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO LICEI 59,80 59,80 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 386 DEL 26/10/2022 – TONER 240,00 240,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 12193 DEL 18/10/2023 – FORNITURA CARTA 1.965,00 1.965,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATT. N.450800198 DEL 5/10/22 – BOBINE CARTA 785,25 785,25 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
SALDO FATT. N. 365 DEL 11/10/2022 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 1.898,99 1.898,99 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATT. N. 367 DEL 6/10/2022 – MANUTENZIONE FORTOCOPIATORE RICOH 68,00 68,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 1022277247 DEL 28/10/22 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 5,12 5,12 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. 30 DEL 30/9/22 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 599,84 599,84 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 25 DEL 31/7/22 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 131,15 131,15 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 33 DEL 31/10/2022 – FORNITURA GASOLIO MESE DI OTTOBRE 485,25 485,25 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 407 DEL 30/9/2022 – RACCOLTA ANNUALE OLIO ESAUSTO 100,00 100,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705)
Aggiudicatari:
DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705)
SALDO FATT. N. 19 DEL 20/10/22 – FORNITURA MATERIALE PER MENSA 320,35 320,35 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3 P SRL (04060880715)
SALDO FATT. N. 1618 DEL 3/10/2022 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 3.585,93 3.585,93 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVEICOLI ISTITUTO 2.971,00 2.971,00 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
Aggiudicatari:
UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVEICOLI AZIENDA 1.661,00 1.661,00 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
Aggiudicatari:
UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
SALDO FATT. N. 9293 DEL 25/8/22 – FORNITURA REGISTRI VARI 245,98 245,98 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATT. N. FTPAM820000007 DEL 31/8/2022- MATERIALE DIDATTICO 245,67 245,67 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
SALDO FATT. N. 556 DEL 16/9/22 – LICENZA REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB – SCADENZA 30/09/2023 1.200,00 1.200,00 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 609 DEL 21/9/22 – RINNOVO MEGAMEET 90,00 90,00 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 594 DEL 30/9/2022 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON-LINE 90,00 90,00 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 581 DEL 20/9/22 – RINNOVO DOMINIO SITO WEB ISTITUTO 90,00 90,00 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 315 DEL 7/9/2022 – CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI VARI PLESSI – PERIODO 1/10/2021-30/9/2022 300,00 300,00 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 57 DEL 23/9/22 – NOLEGGIO MINIBUS PER USCITA DIDATTICA ANCONA DEL 15/9/22 454,55 454,55 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
SALDO FATT. N. 10909 DEL 21/9/22 – FORNITURA LIBRETTI GIUSTIFICHE 177,00 177,00 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATT. N. V3-24565 DEL 20/9/22 – CARTA DA DISEGNO 16,79 16,79 03/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
FATURA N. 2022/479 DEL 14/9/2022 – Residencial Principe – Barreiro- Grupo Italia – Progetto Erasmus TREES- N. 2020-1-CY01-KA229-065951_5 1.778,00 1.778,00 22/09/2022
22/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATT. N. 382 DEL 2/8/22 – FORMAZIONE E CONSULENZA DPO 500,00 500,00 10/08/2022
10/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
SALDO FATT. N. 4378 DEL 30/7/22 – MATERIALE DI CANCELLERIA 40,12 40,12 10/08/2022
10/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 4377 DEL 30/7/22 – CARTA A4 22,50 22,50 10/08/2022
10/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 4375 DEL 30/7/22 – CARTA A4 65,80 65,80 10/08/2022
10/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 4376 DEL 30/7/22 – CARTA A4 44,29 44,29 10/08/2022
10/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 1869 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET ITA SEGRETERIA 59,80 59,80 10/08/2022
10/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1870 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET ITA LABORAT. 59,80 59,80 10/08/2022
10/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1871 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET LICEI 59,80 59,80 10/08/2022
10/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1872DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET SC. MEDIA 59,80 59,80 10/08/2022
10/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1873 DEL 1/8/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET NOVELLI 59,80 59,80 10/08/2022
10/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
“SALDO FATT. N. 9TER DEL 25/7/2022 – ALBERGO BERLINO VIAGGIO DAL 24/6 AL 3/7/22 – ERASMUS+ KA2 2020-1-CY01-KA229-065951_5 “ 1.440,00 1.440,00 05/08/2022
05/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICE di ANDROS sas (01578240705)
Aggiudicatari:
APICE di ANDROS sas (01578240705)
SALDO FATT. N. 2/22 DEL 2/8/22 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRATICHE ACCATASTAMENTO AULA DIDATTICA PSR 7.4 1.799,91 1.799,91 05/08/2022
05/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y)
Aggiudicatari:
PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y)
SALDO FATT. N. 18 DEL 09/06/22 – MATERIALE SANITARIO 521,14 521,14 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA RICCI DI RICCI A SNC (01816870701)
Aggiudicatari:
FARMACIA RICCI DI RICCI A SNC (01816870701)
SALDO FATT. N. 28/B DEL 30/6/2022 – STAMPE 80,00 80,00 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIAVARRA ARIBERTO E NICOLANGELO SNC (00720270701)
Aggiudicatari:
CIAVARRA ARIBERTO E NICOLANGELO SNC (00720270701)
SALDO FATT. N. 24 DEL 21/6/22 – FORNITURA CANCELLERIA 59,60 59,60 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
SALDO FATT. N. 25 DEL 21/06/22 – FORNITURA CANCELLERIA 247,43 247,43 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
SALDO FATT. N. 11 DEL 10/6/22- NOLEGGIO AUTOBUS GIORNO 24 MAGGIO 22 409,09 409,09 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Aggiudicatari:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Saldo fatt. n. 31 del 16/6/22 – manutenzione su impianti 350,00 350,00 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X)
Aggiudicatari:
SALDO FATT. N. 4053 DEL 30/6/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 410,56 410,56 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 3981 DEL 30/6/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 358,06 358,06 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 22 DEL 30/6/22 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 218,48 218,48 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 23093 DEL 30/06/2022 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI 258,00 258,00 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATT. N. 21 DEL 4/7/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGGIO A NAPOLI IL 3/7/22 400,00 400,00 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
SALDO FATT. N. 12 DEL 7/07/22 – SALDO INCARICO RSPP A.S. 2021/22 1.600,50 1.600,50 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO (00900330705)
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO (00900330705)
SALDO FATT. N. 87 DEL 30/06/22 – FORNITURA CARNE MESE DI GIUGNO 85,74 85,74 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 88 DEL 30/6/22 – FORITURA FRUTTA MESE DI GIUGNO 10,64 10,64 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 61 DEL 30/6/22 – FORNITURA PANE MESE DI GIUGNO 40,55 40,55 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 400 DEL 17/6/22 – RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS 285,00 285,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 1164 DEL 16/6/22 – FORNITURA CARTUCCE – DETRATTO NOTA CREDITO 65,00 65,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATT. N. 233 DEL 18/6/2022 – FORNITURA TONER 60,00 60,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
“SALDO FATT. N. 48 DEL 14/6/22 – FORNITURA TESTI “” UNA POESIA NEL CASSETTO”” “ 30,00 30,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRIMIX SRL SU - EDIZIONI VISUAL GRAFIKA (10244740014)
Aggiudicatari:
IMPRIMIX SRL SU - EDIZIONI VISUAL GRAFIKA (10244740014)
SALDO FATT. N. 15/25/2022 DEL 8/06/2022 – FORNITURA PIANTINE – PROGETTO ERASMUS+ KA2 N. 2020-1-CY01-KA229-065951_5 225,00 225,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVAIO MIGNOGNA SOC AGRICOLA SNC DI MIGNOGNA (01873100703)
Aggiudicatari:
VIVAIO MIGNOGNA SOC AGRICOLA SNC DI MIGNOGNA (01873100703)
SALDO FATT. N. 195 DEL 7/6/2022 – FORNITURA PASTI – PROGETTO ERASMUS+ KA2 N. 2020-1-CY01-KA229-065951_5 1.272,73 1.272,73 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATT. N. 36 DEL 8/6/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 14/5/22 – 636,36 636,36 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
SALDO FATT. N. 7/C DEL 22/1/22 – FORNITURA LATTE MESE DI NOVEMBRE 2021 94,02 94,02 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Aggiudicatari:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
SALDO FATT. N. 8 DEL 22/1/2022 – FORNITURA LATTE MESE DI DICEMBRE 2021 56,07 56,07 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Aggiudicatari:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
SALDO FATT. N. 1747 DEL 22/5/2022 – FORNITURA LATTE MESE DI GENNAIO 53,20 53,20 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Aggiudicatari:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
SALDO FATT. N. 1748 DEL 24/5/22 – FORNITURA LATTE MESE DI FEBBRAIO 112,00 112,00 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Aggiudicatari:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
SALDO FATT. N. 1749 DEL 24/5/22 – FORNITURA LATTE MESE DI MARZO 102,20 102,20 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Aggiudicatari:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
SALDO FATT. N. 3 DEL 27/5/2022 – PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZIONALE RENISA 121,18 121,18 18/06/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATT. N. 1327 DEL 1/6/22 – FORNITURA FIBRA LABORATORI AGRARIO 59,80 59,80 18/06/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1331 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO PRIMARIA ROSANO 119,60 119,60 18/06/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1330 DEL 1/6/2022 – FORNITURA ADSL PLESSO NOVELLI 59,80 59,80 18/06/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1329 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO SCUOLA MEDIA 59,80 59,80 18/06/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1328 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO LICEI 59,80 59,80 18/06/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1326 DEL 1/6/22 – FORNITURA ADSL PLESSO ITA 59,80 59,80 18/06/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 7 DEL 28/02/2022 – FORNITURA MASCHERINE FFP2 314,29 314,29 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA RICCI DI RICCI A SNC (01816870701)
Aggiudicatari:
FARMACIA RICCI DI RICCI A SNC (01816870701)
SALDO FATT. N. 367 DEL 31/5/2022 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 1.180,00 1.180,00 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 1020920035 DEL 31/5/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI 471,14 471,14 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 44 DEL 31/5/22 – FORNITURA PANE 334,95 334,95 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 68 DEL 31/5/22 – FORNITURA CARNE MESE DI MAGGIO 1.285,02 1.285,02 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 69 DEL 31/5/22 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI MESE DI MAGGIO 409,68 409,68 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 1-2022 DEL 31-05-2022- INCARICO PER PRESTAZIONI MEDICO SANITARIE EMERGENZA COVID 2.040,00 2.040,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRECCA BRUNO (PTRBRN55E28E456D)
Aggiudicatari:
PETRECCA BRUNO (PTRBRN55E28E456D)
SALDO FATT. N. 45 DEL 20/5/2022 – MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE SANIFICATORI 1.594,00 1.594,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMART PROJECTS SRL (02225990684)
Aggiudicatari:
SMART PROJECTS SRL (02225990684)
SALDO FATT. N. 8 DEL 27/5/2022 – VIAGGIO A ROMA 16-18 MAGGIO 2022 6.897,00 6.897,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Aggiudicatari:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
SALDO FATT. N. 9 DEL 27/5/22 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO X PCTO A LANCIANO/FOSSACESIA 454,55 454,55 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Aggiudicatari:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
SALDO FATT. N. 7 DEL 27/5/22 – QUOTA PARTE PER VIAGGIO A ROMA 22/5/22 – 298,18 298,18 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Aggiudicatari:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
SALDO FATT. N. 18 DEL 31/5/22 – FORNITURA GASOLIO 993,03 993,03 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 3454 DEL 31/5/22 – FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA 347,54 347,54 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 1022151201 DEL 30-5-22 – SPESE POSTALI 56,87 56,87 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. 27 DEL 2/2/2022 – MATERIALE SPORTIVO 81,89 81,89 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATT. N. 5061 DEL 31/1/2022 – ARTICOLI SPORTIVI 98,36 98,36 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATT. N. 26 DEL 02/02/2022 – ARTICOLI SPORTIVI 78,51 78,51 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATT. N. 3 DEL 9/05/2022 – SERVIZI ATTINENTI VIAGGIO IN SALENTO DAL 4 AL 6 MAGGIO 3.864,00 3.864,00 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Aggiudicatari:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
SALDO FATT. N. 2/PA DEL 6/5/2022 – SERVIZI ATTINENTI AL VIAGGIO IN TOSCANA DAL 3 AL 7 MAGGIO 2022 17.600,00 17.600,00 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Aggiudicatari:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
SALDO FATT. N. 4 DEL 9/5/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO IN SALENTO – PCTO 1.909,09 1.909,09 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Aggiudicatari:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
SALDO FATT. N. 297 DEL 16/5/2022 – RICARICA ESTINTORE 25,00 25,00 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TULLIO COMMERCIALE SAS (01620960706)
Aggiudicatari:
TULLIO COMMERCIALE SAS (01620960706)
SALDO FATT. N. 3/5 DEL 16/5/22 – RICARICA ARIA CONDIZIONATA ALFA 147 50,00 50,00 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Aggiudicatari:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
SALDO FATT. N. 3/13 DEL 6/5/2022 – SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALFA 147 295,12 295,12 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Aggiudicatari:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
SALDO FATT. N. 13770/60 DEL 6/5/2022 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 84,50 84,50 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCELGO SPA (01679850675)
Aggiudicatari:
SCELGO SPA (01679850675)
SALDO FATT. N. 1020920028 DEL 30/4/2022 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI MESE DI APRILE 641,76 641,76 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 286 DEL 30/4/2022 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 832,55 832,55 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 49 DEL 30/4/2022 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI MESE DI APRILE 289,36 289,36 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 48 DEL 30/4/2022 – FORNITURA CARNE MESE DI APRILE 842,94 842,94 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 33 DEL 30/4/2022 – FORNITURA PANE 254,80 254,80 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
“SALDO FATT. N. 31 DEL 12/4/2022 – FORNITURA E SISTEMAZIONE A TERRENO PER ALLESTIMENTO “”ORTO A LASAGNE””” 300,00 300,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FEBO RENATO E FIGLI SNC (00158650705)
Aggiudicatari:
DI FEBO RENATO E FIGLI SNC (00158650705)
SALDO FATT. N. 2TER.PA DEL 18/4/22 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI V LICEO – BARCELLONA DA 29/3/22 A 2/4/22 7.480,00 7.480,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APICE di ANDROS sas (01578240705)
Aggiudicatari:
APICE di ANDROS sas (01578240705)
SALDO FATT. N. 875 DEL 14/04/2022 – KIT BATTERIA ELETTRICA PER DEFIBRILLATORE 196,00 196,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO NEXT SPA (02670760392)
Aggiudicatari:
ECO NEXT SPA (02670760392)
SALDO FATT. N. 1/22 DEL 28/4/2022 – FORNITURA TONER E COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SAMSUNG 499,00 499,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
Aggiudicatari:
DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
SALDO FATT. N. 789 DEL 21/04/2022 – FORNITURA TONER 160,00 160,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATT. N. 1022092751 DEL 12/04/2022 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 56,75 56,75 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. 5 DEL 8/4/2022 – RIPARAZIONE MACCHINARI 85,00 85,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEFFE GENERAL SRLS (01779860707)
Aggiudicatari:
AEFFE GENERAL SRLS (01779860707)
SALDO FATT. N. 2186 DEL 4/5/2022 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI 119,51 119,51 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATT. N. 13 DEL 30/4/2022 – FORNITURA GASOLIO MESE DI APRILE 796,97 796,97 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 193 DEL 3/5/22 – TONER 157,00 157,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 966 DEL 29/4/22 – FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO PER PLESSO MONTORIO NEI FRENTANI – PREMIO FRUTTAGEL 794,00 794,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LP DISTRIBUZIONE DI PLUCIANO (01464440708)
Aggiudicatari:
LP DISTRIBUZIONE DI PLUCIANO (01464440708)
SALDO FATT. N. 1022119845 DEL 2/5/22 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO 11,21 11,21 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. 384 DEL 29/03/2022 – FORNITURA CONCIMI 769,51 769,51 12/05/2022
12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOAGRI SRL (01630360715)
Aggiudicatari:
SOAGRI SRL (01630360715)
SALDO FATT. N. 1020920021 DEL 31/3/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI MESE DI MARZO 797,90 797,90 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 21 DEL 31/3/22 – FORNITURA PANE MESE DI MARZO 358,85 358,85 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 38 DEL 31/3/22 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MARZO 467,51 467,51 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 39 DEL 31/3/22 – FORNITURA CARNE MESE DI MARZO 1.419,08 1.419,08 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. F4/206/D DEL 31/3/22 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI MARZO 2.002,56 2.002,56 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 79 DEL 31/3/22 – FORNITURA FIOR DI LATTE MESE DI MARZO 169,00 169,00 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. 11 DEL 13/04/2022 – INCARICO DOCENZA CORSI SICUREZZA 2.137,60 2.137,60 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO (00900330705)
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO (00900330705)
SALDO FATT. N. 743 DEL 1/04/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO NOVELLI 59,80 59,80 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 744 DEL 1/04/2022 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ROSANO 119,60 119,60 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 742 DEL 1/04/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO SCUOLA MEDIA 59,80 59,80 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 738 DEL 1/4/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ITA 59,80 59,80 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 740 DEL 1/4/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO LICEI 59,80 59,80 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 739 DEL 1/4/22 – FORNITURA FIBRA INTERNET PLESSO ITA CAD + LAB. SEMINTERRATO 59,80 59,80 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 255 DEL 8/4/22 – CONTRATTO ASSISTENZA SEGRETERIA 1.429,28 1.429,28 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 170 DEL 7/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3053 600,00 600,00 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 9803 DEL 31/3/22 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI PLESSO ITA 56,76 56,76 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATT. N. 9556 DEL 5/4/22 – FORNITURA MATERIALE DIVERSO 166,57 166,57 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCELGO SPA (01679850675)
Aggiudicatari:
SCELGO SPA (01679850675)
SALDO FATT. N. 450800073 DEL 20/4/22 – FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 672,01 672,01 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
SALDO FATT. N. 12068 DEL 13/4/22 – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 272,10 272,10 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE (02027040019)
SALDO FATT. N. 854 DEL 13/4/22 – FORNITURA CASSE ACUSTICHE 197,50 197,50 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LP DISTRIBUZIONE DI PLUCIANO (01464440708)
Aggiudicatari:
LP DISTRIBUZIONE DI PLUCIANO (01464440708)
SALDO FATT. N. 449 DEL 22/4/22 – ESAME CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B2 N. 7 1.302,00 1.302,00 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL di Mangia Giusy (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL di Mangia Giusy (MNGGPP68C62B519P)
SALDO FATT. N. 121 DEL 23/3/22 – FORNITURA TONER 50,00 50,00 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 3/3 DEL 28/3/22 – FORNITURA PNEUMATICI 169,44 169,44 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Aggiudicatari:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
SALDO FATT. N. 3/4 DEL 29/3/22 – MANUTENZIONE PNEUMATICI 28,70 28,70 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Aggiudicatari:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
SALDO FATT. N. 3/2 DEL 24/03/22 – MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 153,04 153,04 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Aggiudicatari:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
SALDO FATT. N. 9 DEL 31/3/22 – FORNITURA GASOLIO 725,00 725,00 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 81 DEL 15/2/2021 – KIT PUBBLICITARIO SMART CLASS II CICLO 59,84 59,84 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATT.N. 318 DEL 27-7-21 – FORNITURA MATERIALE PROGETTO PON ODS 8.188,00 8.188,00 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATT. N. 8 DEL 15/1/21 – TARGA PUBBLICITARIA 106,56 106,56 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATT. N. 9 DEL 15/1/21 – TARGA PUBBLICITARIA 40,98 40,98 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATT. N. 131/22 DEL 28/02/22 – FORMAZIONE ANTINCENDIO COMPLETO DI ADDETTO E MATERIALE 180,00 180,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TULLIO COMMERCIALE SAS (01620960706)
Aggiudicatari:
TULLIO COMMERCIALE SAS (01620960706)
SALDO FATT. N. 148 DEL 28/02/2022 – MATERIALE SPORTIVO 296,85 296,85 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONQUEST SRL (04227170281)
Aggiudicatari:
CONQUEST SRL (04227170281)
SALDO FATT. N. 686 DEL 21/03/2022 – ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022 110,00 110,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631)
SALDO FATT. N. 40 DEL 07/03/2022 – RIPARAZIONE MATERIALE SPORTIVO 81,97 81,97 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PALMA SNC (01850560705)
Aggiudicatari:
DI PALMA SNC (01850560705)
SALDO FATT. N. 16 DEL 18/03/2022 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA A BARI PRESSO ENOLIEXPO DEL 11/03/22 – PTCO 681,82 681,82 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
SALDO FATT. N. 118 DEL 18/03/22 – MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 85,00 85,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 503 DEL 10/03/2022 – FORNITURA TONER 335,00 335,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATT. N. 6 DEL 28/02/2022 – FORNITURA CARBURANTE 577,30 577,30 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 169 DEL 08/03/22 – FORNITURA LICENZA SOFTWARE ACCESS LOG 200,00 200,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 11 DEL 28/2/22 – FORNITURA PANE MESE DI FEBBRAIO 268,30 268,30 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 54 DEL 28/02/22 – FORNITURA LATTE MESE DI FEBBRAIO 110,50 110,50 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. F4/120/D DEL 28/2/22 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 1.128,63 1.128,63 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 3298 DEL 7/02/2022 – FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA 310,78 310,78 05/03/2022
05/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCELGO SPA (01679850675)
Aggiudicatari:
SCELGO SPA (01679850675)
SALDO FATT. N.1022053927 DEL 02/03/2022 – SPESE POSTALI 21,57 21,57 05/03/2022
05/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. 86/01 DEL 26/2/2022 – FORNITURA DETERGENTI 1.190,90 1.190,90 05/03/2022
05/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATT. N. 394 DEL 26/2/2022 – LICENZE SOFTWARE AXIOS 150,00 150,00 05/03/2022
05/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
SALDO FATT.N. 476 DEL 15/2/2022 – FORNITURA E CONFIGURAZIONE N. 2 ACCESS POINT 350,00 350,00 05/03/2022
05/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 515 DEL 1/3/22 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 80,00 80,00 05/03/2022
05/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI (07009890018)
SALDO FATT. N. 1020920014 DEL 28/2/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI 506,29 506,29 05/03/2022
05/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 22 DEL 28/2/22 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI 397,36 397,36 05/03/2022
05/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 21 DEL 28/2/22 – FORNITURA CARNE 883,44 883,44 05/03/2022
05/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 1 DEL 11/2/22 – REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA 66,21 66,21 28/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIETRANTONIO PAOLO IMPRESA INDIVIDUALE (01687820702)
Aggiudicatari:
PIETRANTONIO PAOLO IMPRESA INDIVIDUALE (01687820702)
SALDO FATT. N. 6 DEL 31/01/2022 – ACQUISTO SANIFICATORI SAFEGATE 2.382,00 2.382,00 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMART PROJECTS SRL (02225990684)
Aggiudicatari:
SMART PROJECTS SRL (02225990684)
SALDO FATT. N. 668 DEL 04/02/22 – INTEGRAZIONE APPENDICE PERSONALE DIPENDENTE ASSICURAZIONE 8,50 8,50 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
SALDO FATT. N. 82/PA DEL 04/02/2022 – FORNITURA MATERIALE SPORTIVO 69,00 69,00 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONQUEST SRL (04227170281)
Aggiudicatari:
CONQUEST SRL (04227170281)
SALDO FATT. N. 12200600010000005322 DEL 1/2/2022 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI 486,49 486,49 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATT. N. 12200600010000005792 DEL 4/02/2022 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI 433,16 433,16 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATT. N. 11 DEL 1/02/2022 – SEGNALETICA PREVENZIONE COVID 110,00 110,00 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
SALDO FATT. N. 3 DEL 16/02/2022 – FORNITURA MATERIALE SANITARIO 236,52 236,52 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709)
Aggiudicatari:
FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709)
SALDO FATT. N. 349 DEL 19/2/22 – SOFTWARE AXIOS SILVER 1.250,00 1.250,00 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
SALDO FATT. N. 245/22 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO NOVELLI 59,80 59,80 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 246/2022 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO ROSANO 119,60 119,60 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 240 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO ITA 59,80 59,80 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 241 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PRESSO AULA CAD +INFORM. SEMINTERRATO 59,80 59,80 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 242/22 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO LICEI 59,80 59,80 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 244 DEL 1/2/22 – FORNITURA FIBRA PLESSO SCUOLA MEDIA 59,80 59,80 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 56 DEL 14/2/22 – PRODOTTI PER PULIZIA 1.732,85 1.732,85 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATT. N. 221081 DEL 31/01/22 – TIMBRATORI PRESENZE ANNO 2022 1.722,00 1.722,00 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WINIT SRL (01771370226)
Aggiudicatari:
WINIT SRL (01771370226)
SALDO FATT. N. 1022039728 DEL 18/2/2022 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 4,14 4,14 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. 1022001709 DEL 19/1/22 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 8,91 8,91 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. F4/40/D DEL 31/01/22 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 1.133,44 1.133,44 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 27 DEL 31/01/2022 – FORNITURA LATTICINI 65,70 65,70 26/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. 450800011 DEL 20/01/2022 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO DIVERSO 1.779,25 1.779,25 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
SALDO FATT N 3/PA DEL 31/01/2022 – KIT 10 MTAMBURELLI 140,00 140,00 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMBURELLI GIACOPUZZI DI ZANTEDESCHI TAMARA (04609100237)
Aggiudicatari:
TAMBURELLI GIACOPUZZI DI ZANTEDESCHI TAMARA (04609100237)
SALDO FATT. N. 2/24 DEL 25/01/2022 – COLORIMETRO AD ACQUA 121,80 121,80 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
SALDO FATT. N. 3 DEL 20/01/2022 – ANALISI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA MONOVARIETALI 393,44 393,44 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSAM (01491360424)
Aggiudicatari:
ASSAM (01491360424)
SALDO FATT. N. 3 DEL 31/01/2022 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 560,65 560,65 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 588 DEL 31/01/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA 84,36 84,36 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 5 DEL 31/01/22 – FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO 558,82 558,82 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 6 DEL 31/1/2022 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI 225,84 225,84 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 1020920007 DEL 31/1/22 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI 426,05 426,05 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 1 DEL 31/1/22 – FORNITURA PANE 178,50 178,50 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 1/22 DEL 28/01/2022 – ACCONTO INCARICO RSPP A.S. 2021/22 1.900,00 1.900,00 09/02/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO (00900330705)
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO (00900330705)
SALDO FATT. N. 142 DEL 29/12/2021 – SANIFICATORI SAFEGATE 21.444,00 21.444,00 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMART PROJECTS SRL (02225990684)
Aggiudicatari:
SMART PROJECTS SRL (02225990684)
Saldo fatt. n. 108 del 31/12/21 – fornitura pane 221,55 221,55 04/02/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 1010920080 DEL 31/12/21 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI 313,83 313,83 04/02/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 4690 DEL 24/11/21 – FORNITURA LATTE 338,05 338,05 04/02/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Aggiudicatari:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
SALDO FATT. N. 908 DEL 27/12/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 633,58 633,58 04/02/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 133 DEL 30/12/21 – FORNITURA CARNE 666,16 666,16 04/02/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT.N. 314 DEL 31/12/2021 – FORNITURA FIOR DI LATTE 125,19 125,19 04/02/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. 134 DEL 30/12/21 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI 162,52 162,52 04/02/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 17 DEL 31/12/2022 – RIPARAZIONE FRESA E RICAMBI 500,00 500,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVAGLINI RINO (00956880702)
Aggiudicatari:
TRAVAGLINI RINO (00956880702)
SALDO FATT. N. 73 DEL 11/1/2022 – FORNITURA GRANO DA SEME 1.547,00 1.547,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 2 DEL 5/01/2022 – LAMINAZIONE TAVOLE PIANTINE ISTITUTO 420,00 420,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
SALDO FATT. N. 4 DEL 4/1/2022 – TONER PER STAMPANTI 110,00 110,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 25 DEL 8/01/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH -SEGRETERIA 600,00 600,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 33 DEL 27/12/2021 – FORNITURA CANCELLERIA 89,20 89,20 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
SALDO FATT. N. 34 DEL 27/12/2021 – FORNITURA CANCELLERIA 439,69 439,69 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
SALDO FATT. N. 32 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI CANCELLERIA 65,00 65,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
SALDO FATT. N. 437 DEL 28/12/2021 – MATERIALE PER STAMPANTE 3D 60,00 60,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATT. N. 3846 DEL 28/12/2021 – CAMPANELLA PER AULE 93,71 93,71 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REMA TARLAZZI SPA (01634070435)
Aggiudicatari:
REMA TARLAZZI SPA (01634070435)
SALDO FATT. N. 52034 DEL 31/12/2021 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI 258,00 258,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATT. N. 32 DEL 31/12/2021 – FORNITURA CARBURANTE 653,28 653,28 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 34 DEL 30/12/2021 – FORNITURA BATTERIE AUTOBUS 327,87 327,87 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Aggiudicatari:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
SALDO FATT. N. 124 DEL 20/12/2021 – MANUTENZIONE SU IMPIANTI 240,00 240,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X)
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 270 203.176,55 203.176,55
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