Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo di Larino
Aggiornato al 24.01.2022
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATT. N. 141 DEL 3/12/2019 – MATERIALE DIVERSO X MANUTENZIONI 405,79 405,79 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PALMA NICOLA (00017020702)
Aggiudicatari:
DI PALMA NICOLA (00017020702)
SALDO FATT. N. 8/19 DEL 9/12/19 – CANONI FOTOCOPIATORI 623,04 623,04 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
Aggiudicatari:
DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
SALDO FATT. N.228 DEL 30/11/19 – FORNITURA GASOLIO MESE DI NOVEMBRE 417,38 417,38 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 309 DEL 30/11/19 – FORNITURA LATTICINI MESE DI NOVEMBRE 122,20 122,20 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. 888/19 DEL 10/12/19 – LICENZE ANTIIVIRUS 55,00 55,00 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 855/19 DEL 26/11/19 – ABBONAMENTO E INSTALLAZONE FIBRA TELECOM 24 MESI 1.430,00 1.430,00 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 10 DEL 30/11/2019 – FORNITURA LATTE MESE DI NOVEMBRE 158,32 158,32 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
SALDO FATT. N. 9 DEL 30/11/19- FORNITURA PANE MESE DI NOVEMBRE 237,88 237,88 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 367 DEL 2/12/19–TONER PER ISTITUTO COMPRENSIVO 250,00 250,00 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 617 DEL 13/11/2019 – DERRATE ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 1.154,19 1.154,19 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 761 DEL 30/11/19 – FORNITURE DERRRATE ALIMENTARI NOVEMBRE 1.810,03 1.810,03 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 1090920125 DEL 30/11/19 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI 902,02 902,02 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 1090920126 DEL 30/11/2019 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI MESE DI NOVEMBRE 226,46 226,46 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
EX RES. 439/2019 – SALDO FATT. N. 31 DEL 3/5/19 – OPUSCOLI PER ORIENTAMENTO 120,00 120,00 10/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA DI MASSIMILIANO DI CUIA (01635460700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA DI MASSIMILIANO DI CUIA (01635460700)
SALDO FATT. N. 114/2019 DEL 17/9/19 – ESSICCATORE ECO EVO MINI 5.000,00 5.000,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRED TECHNOLOGY SRL (01578560706)
Aggiudicatari:
TRED TECHNOLOGY SRL (01578560706)
POLIZZA 27724 – VERSAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI 5.280,00 5.280,00 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASS. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASS. (00565010592)
SALDO FATT. N. 5 DEL 14/11/19 – SALDO COMPETENZE TECNICHE INCARICO RSPP 2019 2.105,93 2.105,93 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N)
Aggiudicatari:
GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N)
SALDO FATT. N. 20194E31599 DEL 18/11/19 – REGISTRI 30,00 30,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATT.N. 2 DEL 31/12/18 – SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 100,00 100,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DCD DI CRISCIO DONATINA (00507380707)
Aggiudicatari:
DCD DI CRISCIO DONATINA (00507380707)
SALDO FATT. N. 34 DEL 19/11/19 – VIAGGIO LARINO-CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA – LICEO 318,18 318,18 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
SALDO FATT. N. 752/19 DEL 30/10/19 – REGISTRO ELETTRONICO – SCAD. 30/9/2020 1.200,00 1.200,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 739/2019 DEL 30/11/19 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET EX COMPRENSIVO 90,00 90,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 862/19 DEL 27/11/19 – SOFTWARE E MANODOPERA PER UFFICI DI SEGRETERIA 1.300,00 1.300,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo fatt. n. 259/19 del 27/8/19 – fornitura kit pubblicità PON PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-9 123,00 123,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATT. N. 259/19 DEL 27/8/19 – KIT PUBBLICITà PON ADULTI SEZIONE CARCERARIA 123,00 123,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATT. N. 257/19 DEL 27/8/19 – KIT PUBBLICITA’ LABORATORIO PON PROGETTO 10.8.1.B2- FSC-MO-2018-9 123,00 123,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATT. N. FTPA64 DEL 12/11/19 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LABORATORIO 73,58 73,58 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
SALDO FATT. N. 405/19 DEL 16/11/19 -TRATTATIVA DIRETTA N. 1067434 – MATERIALE X LABORATORIO PON PROGETTO 10.8.1.B2- FSC-MO-2018-9 827,87 827,87 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATT. N. 315/19 DEL 30/7/19 – FORNITURA LABORATORIO PON PROGETTO 10.8.1.B2- FSC-MO-2018-9 58.322,00 58.322,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATT. N. 277/2019 DEL 17/7/19 – FORNITURE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-9 59.760,00 59.760,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATT. N. F4/607/D DEL 31/10/19 – FORNITURE DERRATE ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 1.453,16 1.453,16 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 13 DEL 29/10/19 – MANUTENZIONI SU LAVASTOVIGLIE 90,00 90,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
SALDO FATT. N. 1090920113 DEL 12/11/19- SALUMI E FORMAGGI MESE DI SETTEMBRE 682,71 682,71 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 1090920114 DEL 12/11/19 – FORNITURE SALUMI E FORMAGGI MESE DI OTTOBRE 505,89 505,89 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 2/480 DEL 12/11/19 -N. 2 BILANCIA DI PRECISIONE 470,00 470,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
Aggiudicatari:
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
SALDO FATT.RE N.RI 8719341596 E 8719318251 – SPESE POSTALI SETTEMBRE E OTTOBRE 67,86 67,86 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. 124/2019/PA-B DEL 30/5/19 – KIT PUBBLICITA’ PON PROGETTO FESRPON-MO-2018-12 163,93 163,93 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATT. N.125/2019/PA-B DEL 30/05/2019 – ACQUISTO KIT PUBBLICITA’ FSC-MO-2018-11 163,93 163,93 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATT. N. 199/2019 DEL 30/05/19 – ODA N. 4900192 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO FESRPON-MO-2018-12 1.902,05 1.902,05 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATTURA 201/2019 DEL 30/05/19 -NOTEBOOK per PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – ODA N. 4900150 DEL 13/4/19 1.768,26 1.768,26 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATTURA 200/2019 DEL 30/05/19 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – RDO N. 2184097 17.535,00 17.535,00 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATT. N. 198/2019 DEL 30/05/19 – ACQUISTO MATERIALE PROGETTO FESRPON-MO-2018-12 17.475,00 17.475,00 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
IVA SU FATTURA 201/2019 DEL 30/05/19 -NOTEBOOK per PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – ODA N. 4900150 DEL 13/4/19 389,02 389,02 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATTURA 200/2019 DEL 30/05/19 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. PROGETTO 10.18.1.B1-FSC-MO-2018-11 – RDO N. 2184097 3.857,70 3.857,70 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU FATT. N.125/2019/PA-B DEL 30/05/2019 – ACQUISTO KIT PUBBLICITA’ FSC-MO-2018-11 36,07 36,07 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATT. N. 40 DEL 31/10/19 – FORNITURA PALI X DELIMITAZIONE CAMPO ZAFFERANO 184,50 184,50 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706)
Aggiudicatari:
D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706)
SALDO FATT. N. 202 DEL 31/10/19 – SPESE CARBURANTE 950,00 950,00 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 9 DEL 31/10/19 – FORNITURA LATTE MESE DI OTTOBRE 184,51 184,51 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
SALDO FATT. N. 8 DEL 31/10/19 – FORNITURA PANE MESE DI OTTOBRE 295,19 295,19 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 131 DEL 31/10/19 – FORNITURA STAMPE INVITI 110,00 110,00 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATT. N. 102 DEL 30/9/19 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE 388,36 388,36 11/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 101 DEL 30/9/19 – FORNITURA CARNE MESE DI SETTEMBRE 438,79 438,79 11/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 94 DEL 27/9/19 – DERRATE ALIMENTARI 39,52 39,52 11/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 7/19 DEL 15/10/19- TONER PER STAMPANTI 150,00 150,00 11/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
Aggiudicatari:
DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
SALDO FATT. N. 661 DEL 1/10/19 – ACCESSORI VARI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI aCTIVpANEL- PROGETTO GUADAGNARE SALUTE CON LA LILT 240,16 240,16 11/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 662 DEL 1/10/19 – MANUTENZIONE PC 134,00 134,00 11/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 8 DEL 30/9/19 – FORNITURA LATTE MESE DI SETTEMBRE 88,09 88,09 11/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
SALDO FATT. N. 7 DEL 30/9/19 – FORNITURA PANE MESE DI SETTEMBRE 137,31 137,31 11/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 8719293881 DEL 26/09/2019 – SPES E POSTALI MESE DI AGOSTO 8,74 8,74 11/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. 20194E25799 DEL 25/9/19 – FORNITURA REGISTRI 137,00 137,00 09/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATT. N. 34/25/2019 DEL 30/9/19 – FORNITURA PIANTINE 176,80 176,80 09/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706)
Aggiudicatari:
D'AMICO MARIA GRAZIA (00428430706)
SALDO FATT. N. 4/29 DEL 15/10/19 – FORNITURA E MONTAGGIO GOMME AUTOBUS 841,00 841,00 09/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Aggiudicatari:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
SALDO FATT. N. 31PA DEL 9/10/19 – NOLO AUTOBUS VIAGGIO S. PIETRO AVELLANA /VASTOGIRARDI DEL 8/10/19 ITAG – ASL 454,55 454,55 09/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
SALDO FATT. N. 179 DEL 30/9/19 E N. 160 DEL 31/8/19 – FORNITURA CARBURANTI 305,74 305,74 09/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 458 DEL 14/10/19 – SMALTIMENTO OLI VEGETALI ESAUSTI 100,00 100,00 09/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705)
Aggiudicatari:
DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705)
saldo fatt. n. 2019031 del 1/10/19 – fornitura servizi connettività periodo ott-nov. 2019 176,00 176,00 09/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARI@NET SRL (01662570702)
Aggiudicatari:
ARI@NET SRL (01662570702)
SALDO FATT. N. 273 DEL 30/9/19 E N. 297 DEL 15/10/19 – MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATORI PRESSO COMPRENSIVO 84,00 84,00 09/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 78 DEL 30/9/19 – INSEGNA STAMPATA A COLORI X SEDE LICEO 345,00 345,00 09/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAX SRLS (01773220700)
Aggiudicatari:
GIMAX SRLS (01773220700)
SALDO FATT. N. 1 DEL 16/10/19 – UVA PER ESERCITAZIONI PRESSO SEZ. CARCERARIA 100,00 100,00 09/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIZZARRI MARIA (01815200702)
Aggiudicatari:
VIZZARRI MARIA (01815200702)
SALDO FATT. N. V5/0028035 DEL 31/08/2019 – PROGETTO SCUOLE BELLE PER SERVIZI RESI PRESSO OMNICOMPRENSIVO CASACALENDA 34.836,07 34.836,07 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP (02884150588)
SALDO FATT. N. 2/417 DEL 7/10/2019 – MICROSCOPI TRINOCULARI COMPLETI DI TABLET 2.122,94 2.122,94 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
Aggiudicatari:
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
Importo Netto fattura n. 32 del 26/07/2019. Incarico RSPP-Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a.s. 2018/19 1.687,73 1.687,73 01/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Ritenuta d’acconto 20% fattura n. 32 del 26/07/2019. Incarico RSPP-Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a.s. 2018/19 312,26 312,26 01/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Giugno 2019. Fattura n. 8719248186 del 31/07/2019 5,46 5,46 01/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
IVA – Split payment Luglio 2019 19,80 19,80 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Luglio 2019 69,30 69,30 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Luglio 2019 35,93 35,93 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Luglio 2019 41,43 41,43 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Rinnovo abbonamento alla rivista Notizie della scuola + Esperienze amministrative a.s. 2019/20 170,00 170,00 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID NOTIZIE D.SC (00659430631)
Saldo imponibile fattura n. 613/2019 del 17/07/2019. Rinnovo licenza software Albo pretorio on-line collegato direttamente a segreteria cloud 90,00 90,00 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Rinnovo abbonamento, Cod. Cliente 152658, alla rivista Gulliver Progetto 3.6 a.s. 2019/20 (scuola dell’infanzia Montorio) 57,50 57,50 18/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (01729550697)
Saldo imponibile fattura n. 6262/P del 15/07/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Montorio 31,77 31,77 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo imponibile fattura n. 6261/P del 15/07/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo 20,15 20,15 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo imponibile fattura n. P0003616 del 08/07/2019 163,30 163,30 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo imponibile fattura n. 5978/P del 28/06/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo 4,92 4,92 09/07/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Maggio 2019. Fattura n. 8719216149 del 05/07/2019 8719216149 del 05/07/2019. 19,27 19,27 09/07/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Competenze servizio di gestione e tenuta conto 2° trimestre 2019 200,00 200,00 04/07/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Aggiudicatari:
BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Saldo imponibile fattura n. 188 del 27/06/2019. Acquisto toner e ricambi manutenzione fotocopiatrici scuola primaria Novelli e scuola secondaria di primo grado 315,00 315,00 02/07/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Saldo imponibile fattura n. 5663/P del 28/06/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico 143,77 143,77 02/07/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
IVA – Split payment Giugno 2019 193,53 193,53 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Giugno 2019 503,62 503,62 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Giugno 2019 26,95 26,95 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Giugno 2019 54,55 54,55 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Giugno 2019 440,00 440,00 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Giugno 2019 28,95 28,95 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Saldo imponibile fattura n. 530/2019 del 25/06/2019. Potenziamento connettività edificio San Leonardo – Risorse PNSD 819,67 819,67 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Rinnovo n. 2 abbonamenti alla rivista “La vita scolastica” per l’anno scolastico 2019/20: Cod. Abbonato A500239 scuola primaria Larino; Cod. Abbonato A532323 scuola primaria Montorio nei Frentani 139,80 139,80 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VITA SCOLASTICA (80009310484)
Aggiudicatari:
LA VITA SCOLASTICA (80009310484)
Saldo fatture: nn. 0/1421-0/1422-0/1423 del 10/06/2019. Rinnovo n. 3 abbonamenti alla rivista – Dida – Difficoltà di apprendimento a.s. 2019/20 134,40 134,40 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ED.CENTRO STUDI ERICK. (01063120222)
Aggiudicatari:
ED.CENTRO STUDI ERICK. (01063120222)
Saldo imponibile fattura n. 32 del 10/06/2019. Acquisto pergamene e magliette stampate progetto Festa di fine anno infanzia San Leonardo 149,00 149,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Saldo imponibile fattura n. 667PA del 07/06/2019. Rinnovo firma digitale DS e DSGA 60,00 60,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
Saldo imponibile fattura n. 149/PA-2019 del 10/06/2019. Rinnovo consulenza Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) dal 29/05/2019 al 31/08/2019 122,50 122,50 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Saldo imponibile fattura n. 22/PA del 03/06/2019. Viaggio d’istruzione alunni V A San Leonardo a Napoli del 31/05/2019 545,45 545,45 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Aprile 2019. Fattura n. 8719181678 del 06/06/2019 13,35 13,35 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Saldo imponibile fattura n. 5094 del 31/05/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia 353,93 353,93 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo imponibile fattura n. 5093/P del 31/05/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia Centro Storico 638,65 638,65 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo imponibile fattura n. 5092/P del 31/05/2019. Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia San Leonardo 1.147,63 1.147,63 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Saldo imponibile fattura n. 48 del 31/05/2019. corso di formazione sulla sicurezza “Disostruzione e Gestione dello Stress 2.000,00 2.000,00 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING (01653860708)
Saldo imponibile fattura n. 02 del 18/05/2019. Acquisto materiale per progetto Piano triennale delle arti scuola primaria 131,61 131,61 30/05/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VITULLI PAOLA & C. s.n.c. (00950590703)
Aggiudicatari:
VITULLI PAOLA & C. s.n.c. (00950590703)
IVA – Split payment Maggio 2019 42,03 42,03 28/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Maggio 2019 402,64 402,64 28/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Maggio 2019 415,80 415,80 28/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Maggio 2019 42,21 42,21 28/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Maggio 2019 44,00 44,00 28/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Maggio 2019 968,00 968,00 28/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Saldo imponibile fattura n.11/2019PA del 16/05/2019. Acquisto materiale di pulizia primaria e infanzia 191,88 191,88 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Aggiudicatari:
BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Saldo imponibile fattura n. 12PA del 20/05/2019. Noleggio Service Festival Musicale 16 maggio 2019 1.890,00 1.890,00 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
Aggiudicatari:
GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
Saldo imponibile fattura n. 59 del 17/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni Orchestra e Coro a Orsogna-Ortona del 17/05/2019 1.290,00 1.290,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
Saldo imponibile fattura n. 15PA del 14/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi I Novelli e San Leonardo a San Paolo Civitate del 09/05/2019 409,09 409,09 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Saldo imponibile fattura n. 14PA del 14/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi III scuola sec. I grado a Salerno del 09/05/2019 818,18 818,18 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Saldo imponibile fattura n. 54 del 14/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi II Novelli e San Leonardo a Lunghezza del 14/05/2019 1.100,00 1.100,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
Saldo imponibile fattura n. 45 del 13/05/2019. Acquisto inviti e manifesti per Festival Musicale 16 maggio 2019 200,00 200,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Saldo imponibile fattura n. 67/PA del 14/05/2019. Acquisto su MEPA n. 2 Kit LIM e 2 Notebook 4.400,00 4.400,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Saldo fattura n. 227/E del 11/05/2019. Pacchetto turistico viaggio d’istruzione alunni classi III scuola sec. I grado a Positano/Amalfi del 09/05/2019 2.140,50 2.140,50 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIPARK SRL (03892670658)
Aggiudicatari:
DIPARK SRL (03892670658)
Saldo imponibile fattura n. 12PA del 09/05/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi III primaria San Leonardo a Isernia del 07/05/2019 409,09 409,09 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Saldo imponibile fattura n. 20194E12852 del 29/04/2019. Acquiisto stampati e materiale vario per esami scuola sec. di I grado 191,04 191,04 07/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Marzo 2019. Fattura n. 8719131283 del 02/05/2019 13,11 13,11 07/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
IVA – Split payment Aprile 2019 137,50 137,50 24/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Aprile 2019 100,00 100,00 24/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Aprile 2019 193,60 193,60 24/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Aprile 2019 40,26 40,26 24/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Aprile 2019 33,88 33,88 24/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Saldo imponibile fattura n. 8/PA del 13/03/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi III sc. sec. I grado a Campobasso/Teatro del 13/03/2019 318,18 318,18 18/04/2019
24/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Aggiudicatari:
Soc. Turistica Molisana sas di Calzolaro G. (00727250706)
Saldo imponibile fattura n. 120 del 17/04/2019.Acquisto cartucce per stampanti 90,00 90,00 18/04/2019
24/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Saldo imponibile fattura n. 7PA del 04/04/2019. Viaggio d’istruzione alunni sc. primaria e sc. sec. di I grado a Termoli/Orchestra e Coro del 03/04/2019 681,82 681,82 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Saldo imponibile fattura n. 2/ELEMENTARE DEL 28/03/2019. Acquisto materiale didattico per progetto Piano triennale delle arti scuola primaria 183,00 183,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Saldo imponibile fattura n. 389/2019 del 27/03/2019. Acquisto videoproiettore Epson per LIM primaria San Leonardo 790,00 790,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile fattura n. 392/2019 del 27/03/2019. Acquisto Ram e SSD per PC Segreteria 154,00 154,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Competenze servizio di gestione e tenuta conto 1° trimestre 2019 200,00 200,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Aggiudicatari:
BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Saldo imponibile fattura n. 454/A del 26/03/2019. Pacchetto Axios Silver anno 2019 625,00 625,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Febbraio 2019. Fattura n. 8719096029 del 29/03/2019 24,90 24,90 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
IVA – Split payment Marzo 2019 253,00 253,00 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Marzo 2019 58,96 58,96 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Marzo 2019 144,90 144,90 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Marzo 2019 17,28 17,28 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA – Split payment Marzo 2019 35,20 35,20 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Saldo imponibile fattura n. 76 del 26/03/2019. Acquisto Toner per fotocopiatrici: Montorio, Novelli e San Leonardo 160,00 160,00 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Saldo imponibile fattura n. 317/2019 del 13/03/2019. Rinnovo licenza programma Audit Access Log 200,00 200,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile fattura n. 52 del 08/03/2019. Ricambi manutenzione fotocopiatrice segreteria 95,00 95,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Saldo imponibile fattura n. 47 del 28/02/2019. Toner fax e ricambi fotocopiatrice segreteria 173,00 173,00 11/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Gennaio 2019. Fattura n. 8719061359 del 27/02/2019 19,95 19,95 11/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Saldo imponibile fattura n. 216/2019 del 22/02/2019. Rinnovo licenze: Segreteria Cloud, Conservazione a norma e Amministrazione trasparente 950,00 950,00 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Saldo imponibile fattura n. 11 del 25/02/2019. Viaggio d’istruzione alunni classi II scuola secondaria I grado a Roma del 22/02/2019 1.449,00 1.449,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR di Passarelli Antonio (01514310703)
Saldo imponibile fattura n. 01/2019PA del 15/02/2019. Acquisto materiale di pulizia scuola media 78,52 78,52 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Aggiudicatari:
BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Dicembre 2018. Fattura n. 8719008921 del 23/01/2019 24,56 24,56 02/02/2019
02/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Competenze servizio di gestione e tenuta conto 4° trimestre 2018 200,00 200,00 28/12/2018
07/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Aggiudicatari:
BANCO BPM S.P.A. (03700430238)
Conto contrattuale n. 30060174-001 Spedizione corrispondenza – Provincia e Mese di competenza: Campobasso; Novembre 2018. Fattura n. 8718432142 del 20/12/2018 17,71 17,71 28/12/2018
07/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Totali Numero Lotti: 156 265.585,69 265.585,69
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