Consultazione gare anno 2021

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo di Larino
Aggiornato al 25.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATT. N. 2121043712 DEL 10/11/2021 – FORNITURA REAGENTI 174,57 174,57 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
SALDO FATT. N. 2121043497 DEL 9/11/2021 – FORNITURA REAGENTI 184,03 184,03 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
SALDO FATT. N. 258 DEL 31/10/21 – FORNITURA LATTICINI 77,87 77,87 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. 118 DEL 22/11/2021 – MANUTENZIONI SU ELETTRODOMESTICI C 140,00 140,00 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X)
SALDO FATT. N. 118 DEL 22/11/21 – MANUTENZIONI SU MACCHINARI 150,00 150,00 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL (NNTNGL60R13B519X)
SALDO FATT. N. 285 DEL 30/11/2021 – FORNITURA LATTICINI 99,43 99,43 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. 834 DEL 30/04/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 1.724,00 1.724,00 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 98 DEL 30/11/2021 – FORNITURA PANE 319,40 319,40 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 124 DEL 30/11/21 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 965,44 965,44 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 123 DEL 30/11/2021 – FORNITURA PRUTTA E VERDURA 436,00 436,00 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 1010920073 DEL 30/11/21 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI 448,74 448,74 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 132 DEL 18/12/21 – MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI LA 247,60 247,60 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 6308 DEL 30/11/2021 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERI 49,02 49,02 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 283 DEL 17/12/2021 – FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNIST 413,00 413,00 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS D'ADAMO DANIELA (01440730701)
DALUS di D'Adamo Daniela (01440730701)
Aggiudicatari:
DALUS D'ADAMO DANIELA (01440730701)
DALUS di D'Adamo Daniela (01440730701)
SALDO FATT. N. 2/2 DEL 20/12/2021 – NOLEGGIO AUTOVEICOLO PER TRASPORTO 130,00 130,00 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRENTANA RENT SRL (01489940708)
Aggiudicatari:
FRENTANA RENT SRL (01489940708)
SALDO FATT. N. 29 DEL 30/11/21 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 575,41 575,41 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 120 DEL 27/11/21 – FORNITURA ORTAGGI PER ESERCITAZIONI 40,06 40,06 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 820000008 DEL 30/11/21 – PLEXIGLASS E ALTRO MATERIALE 150,78 150,78 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
SALDO FATT. N. 2884 DEL 1/10/2021 – FORNITURA CONNESSIONE INTERNET ROS 59,80 59,80 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT.N. 2883 DEL 1/12/2021 – FORNITURA FIBRA PLESSO SCUOLA MEDIA 59,80 59,80 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2880 DEL 1/12/21 – FORNITURA FIBRA AULA CAD E INFORMATI 59,80 59,80 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2881 DEL 1/12/21 – FORNITURA FIBRA PLESSO DI LICEO 59,80 59,80 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2879 DEL 1/12/2021 – FORNITURA FIBRA PLESSO ITA 59,80 59,80 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2885 DEL 1/12/2021 – FORNITURA FIBRA PLESSO ROSANO 119,60 119,60 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 340 DEL 9/11/21 – STAMPE PLANIMETRIE PIANI DI EVACUAZIO 304,96 304,96 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Aggiudicatari:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
SALDO FATT. N. 347 DEL 12/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EVACUAZIO 35,24 35,24 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Aggiudicatari:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
IVA SU SALDO FATT. N. 347 DEL 12/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EV 7,76 7,76 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATT. N. 350 DEL 15/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EVACUAZIO 25,41 25,41 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Aggiudicatari:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
SALDO FATT. N. 345 DEL 12/11/2021 – STAMPE PLANIMETRIE PIANO EVACUAZIO 194,84 194,84 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Aggiudicatari:
ANGELONE ANTONINO (01773180706)
SALDO FATT. N. 1 DEL 18-11-2021 – CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 708,42 708,42 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
Aggiudicatari:
DIDO DI D'ORTONA ELEONORA (00910640705)
SALDO FATT. N. 18 DEL 31/7/2021 – FORNITURA CARBURANTE 188,52 188,52 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 72 DEL 3/11/2021 – FORNITURA TIMBRI 252,00 252,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
SALDO FATT.N. 2860 DEL 18/11/2021 – ASSISTENZA TECNICA PRESSO AULA INF 80,00 80,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 374 DEL 17/11/2021 – TONER PER STAMPANTI 70,00 70,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 1458 DEL 26/11/2021 – MATERIALE MANUTENZIONE PER LABORA 266,07 266,07 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATT. N. 89 DEL 18/11/2021 – STAMPE OPUSCOLI CORSO DISLESSIA 55,00 55,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
SALDO FATT. N. 2805 DEL 30/11/2021 – ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 7.454,50 7.454,50 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
SALDO FATT. N. 342 DEL 21/10/2021 – FORNITURA MATERIALE X FOTOCOPIATOR 175,00 175,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 33 DEL 3/11/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS PER FIERA EIMA BOLO 2.181,82 2.181,82 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
SALDO FATT. N. 2534 DEL 09/11/2021 – MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 1.034,00 1.034,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOFFICINA CINQUINO PEPPINO (00305430704)
Aggiudicatari:
AUTOFFICINA CINQUINO PEPPINO (00305430704)
SALDO FATT. N. 611 DEL 22/10/2021 – SERVIZIO SUPPORTO E CONSULENZA DPO 490,00 490,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
SALDO FATT. N. 26 DEL 31/10/2021 – FORNITURA CARBURANTE 584,43 584,43 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 37923 DEL 30/09/2021 – CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE 258,00 258,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATT. N. 333 DEL 15/10/2021 – FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANIT 2.694,82 2.694,82 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATT. N. 64 DEL 8/10/2021 – FORNITURA VINILE 240,00 240,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
SALDO FATT. N. 1021260789 DEL 13/10/21 – SPESE POSTALI 3,34 3,34 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. 364 DEL 4/11/2021- MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E TONER 395,00 395,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT.N. 338 DEL 18/10/2021 – FORNITURA STAMPANTE RICOH MPC305 CO 300,00 300,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 237 DEL 30/09/2021 – FORNITURE FIOR DI LATTE 35,94 35,94 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. 1010920059 DEL 30/09/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI 451,48 451,48 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 1010920066 DEL 31/10/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI 570,57 570,57 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 100 DEL 30/09/2021- FORNITURA CARNE 402,27 402,27 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 101 DEL 30/9/21 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA 237,54 237,54 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N.109 DEL 29/10/21 – FORNITURA CARNE OTTOBRE 836,49 836,49 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 110 DEL 29/10/21 – FRUTTA E VERDURE MESE DI OTTOBRE 430,95 430,95 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. F4 754 DDEL 31/10/2021 -DERRATE ALIMENTARI MESE DI OTTO 2.038,31 2.038,31 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 690 DEL 30/9/21- DERRATE ALIMENTARI 1.662,94 1.662,94 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 76 DEL 30/9/21 – FORNITURA PANE 152,40 152,40 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 92 DEL 31/10/21 – PANE 263,80 263,80 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT.N. 471 DEL 14/10/2021 – SMALTIMENTO OLI ESAUSTI 100,00 100,00 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705)
Aggiudicatari:
DECO DI D'ALESSANDRO ANTONIO (00992400705)
SALDO FATT. N. 1/25/2021 – FORNITURA PIANTINE 90,00 90,00 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 25/E DEL 27/09/2021 – N. 3 LAVAPAVIMENTI 5.355,00 5.355,00 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Aggiudicatari:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
SALDO FATT. N. 829 DEL 8/10/2021 – FORNITURA UPS 90,00 90,00 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 830 DEL 8/10/2021 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET 90,00 90,00 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
saldo fatt. n. 5103 del 30/09/20212 – fornitura materiale didattico co 1.908,33 1.908,33 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 23 DEL 30/09/2021 – FORNITURA CARBURANTE 393,93 393,93 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 2387 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA PRIMARIA NOVELLI 59,80 59,80 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2386 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA SCUOLA MEDIA 59,80 59,80 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2384 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA AULA CAD + INFORMA 59,80 59,80 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2381 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA LICEO 59,80 59,80 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2383 DEL 1/10/2021 – FORNITURA FIBRA AGRARIO 59,80 59,80 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 6FE/2021 DEL 28/07/2021 – Lavori di piccoli adattamenti 1.200,61 1.200,61 20/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706)
Aggiudicatari:
TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706)
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ISTITUTO 3.367,00 3.367,00 14/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
Aggiudicatari:
UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI AZIENDA 871,00 871,00 14/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
Aggiudicatari:
UNIPOL SAI FIL LARINO DI CESARIDE E INTEVADO SNC (00818570012)
SALDO FATT. N. 89/PA DEL 26/04/2021 – FORNITURA RDO N. 2570455 – PNSD 22.410,00 22.410,00 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATT. N. 319 DEL 27/07/2021 – CODICE PROGETTO MO5A28.47 – MATER 54.545,00 54.545,00 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATT. N. 743 DEL 18/09/2021 – REGISTRO ELETTRONICO 1.200,00 1.200,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 1/2021 DEL 27/9/2021 – SERVIZI PERNOTTAMENTO 200,00 200,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECO SRL (01080540196)
Aggiudicatari:
GECO SRL (01080540196)
SALDO FATT. N. 273 DEL 13/9/2021 – MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 300,00 300,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 47324 DEL 20/8/2021 – ARTICOLI SPORTIVI 53,23 53,23 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATT. N. 449 DEL 11/9/2021 – BATTERIA PER FURGONE 150,00 150,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCAR SNC (00754670701)
Aggiudicatari:
EUROCAR SNC (00754670701)
SALDO FATT. N. 20 DEL 31/08/2021 – FORNITURA GASOLIO MESE DI AGOSTO 169,67 169,67 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 778/2021 DEL 18/9/21 – FORNITURA SERVIZI DOMINIO INTERN 90,00 90,00 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 777 DEL 18/9/21 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON-LINE 90,00 90,00 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 23 DEL 17/12/2020 – ASSISTENZA EMERGENZA COVID 1.280,00 1.280,00 25/09/2021
25/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
SALDO FATT. N. 2 DEL 30/08/2021 – INCARICO RSPP A.S. 2020/21 1.684,73 1.684,73 04/09/2021
04/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N)
Aggiudicatari:
GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N)
SALDO FATT. N. 443 DEL 24/8/2021 – SERVIZIO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICO 952,38 952,38 04/09/2021
04/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRGENITALIA AGBENACQUISTA (10479810961)
SALDO FATT. N. 6 DEL 10/8/2021 – REALIZZAZIONE DI AULA DIDATTICA MULTI 951,63 951,63 02/09/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILIZIA E COSTRUZIONI DI MASCIA GEOM D C (01535570707)
Aggiudicatari:
EDILIZIA E COSTRUZIONI DI MASCIA GEOM D C (01535570707)
SALDO FATT. N. 15 DEL 9/10/21 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 34,00 34,00 02/09/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
SALDO FATT. N. 1024 DEL 5/8/2021 – LAMPADA VIDEOPROIETTORE 49,18 49,18 02/09/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATT. N. 1886 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBR 59,80 59,80 02/09/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1884 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBR 59,80 59,80 02/09/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1882 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA 119,60 119,60 02/09/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1883 DEL 1/8/2021 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FI 59,80 59,80 02/09/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1885 DEL 1/08/2021 – ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 2 59,80 59,80 02/09/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1887 DEL 1/8/21 – CONTRATTO ABBONAMENTO FORNITURA FIBR 59,80 59,80 02/09/2021
02/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 14 DEL 6/7/2021 – MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE 308,20 308,20 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Aggiudicatari:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
SALDO FATT. N. 211272 DEL 30/6/21 – NOLEGGIO ANNUALE TIMBRATORI 1.722,00 1.722,00 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WINIT SRL (01771370226)
Aggiudicatari:
WINIT SRL (01771370226)
SALDO FATT. N. 13 DEL 12/7/2021 – MATERIALE DI CANCELLERIA 106,45 106,45 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
SALDO FATT. N. 20538 DEL 15-7-21 – FORNITURA REGISTRI 250,40 250,40 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATT. N. 194 DEL 12/7/2021 – MATERIALE DI PULIZIA 2.980,28 2.980,28 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fatt. n. 1287 del 7/07/2021 – toner 90,00 90,00 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATT. N. 23 DEL 27/07/2021 – MANUTENZIONE NOTEBOOK 110,00 110,00 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA C SNC (00805460706)
SALDO FATT. N. 5 DEL 22/7/2021 – FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZAT 2.000,00 2.000,00 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706)
Aggiudicatari:
TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706)
SALDO FATT. N. 7FE DEL 28/07/2021 – LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI 5.700,00 5.700,00 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706)
Aggiudicatari:
TERMOIDRAULICA DI ORTENSIO PUCCI (01847690706)
SALDO FATT. N. 2514 DEL 6/7/2021 – SOSTITUZIONE FRIZIONE SU TRATTTORE 1.650,00 1.650,00 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Aggiudicatari:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
FORNITURA GASOLIO AGRICOLO 1.677,12 1.677,12 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
Aggiudicatari:
DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
SALDO FATT. N. 71 DEL 30/06/2021 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI 7,85 7,85 13/07/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 70 DEL 30/6/21 – FORNITURA CARNE 29,38 29,38 13/07/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 221 DEL 29/6/2021 – MANUTENZIONI VARIE SU FOTOCOPIATORI 224,00 224,00 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di Verrino A. (01751510700)
SALDO FATT. N. 19383 DEL 24/6/21 – CERALACCA 17,99 17,99 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATT. N. 1378 DEL 1/6/21 -FORNITURA FIBRA PRIMARIA NOVELLI 59,80 59,80 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1399 DEL 5/6/2021 – FORNITURA SWITCH 8 PORTE SCUOLA MED 120,00 120,00 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 16 DEL 30/6/21 – FORNITURA GASOLIO 295,90 295,90 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 25030 DEL 30/06/2021 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE APRILE-GI 258,00 258,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATT. N. 1097 DEL 9/6/21 – FORNITURA TONER 50,00 50,00 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATT. N. 1113 DEL 11/6/21 – FORNITURA TONER 100,00 100,00 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATT. N. 601 DEL 22/6/21 – RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 285,00 285,00 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 605 DEL 22/6/21 – COSTI ABBONAMENTO FIBRA TIM E CESSAZI 1.497,80 1.497,80 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 1045 DEL 12-5-2021 – SEME DI MAIS E TUBI 97,40 97,40 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 4/4 DEL 14/6/21 – PNEUMATICI COMPRESI DI MONTAGGIO 180,00 180,00 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
Aggiudicatari:
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SNC DI FIORE E NUCCI (00722130705)
SALDO FATT. N. 18 DEL 9/6/2021 – MATERIALE VARIO PER CONSERVAZIONE ALI 69,00 69,00 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOLLE DI SAPONE (01666570708)
Aggiudicatari:
BOLLE DI SAPONE (01666570708)
SALDO FATT. N. 73 DEL 31/5/21 – FIOR DI LATTE 64,09 64,09 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. 96 DEL 31/5/2021 – FIOR DI LATTE 56,91 56,91 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. 48 DEL 10/11/2021 – PANE 16,56 16,56 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 38 DEL 31/5/21 – PANE 181,20 181,20 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 1010920038 DEL 31/5/21 – SALUMI E FORMAGGI 229,01 229,01 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 588 DEL 31/5/2021 – DETTATE ALIMENTARI 786,69 786,69 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 57 DEL 31/5/2021 – CARNE 410,41 410,41 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 58 DEL 31/5/21 – FORNITURA FRUTTA 197,82 197,82 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 60 DEL 31/5/21 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA 2,71 2,71 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 59 DEL 31/5/21 – FORNITURA CARNE 25,53 25,53 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 16723 DEL 26-5-21 – MATERIALE DI CANCELLERIA ESAME DI S 341,56 341,56 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
SALDO FATT. N. 82/02 DEL 7/6/2021 – FORNITURA MATERIALE DI PROTEZIONE 286,50 286,50 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA. snc MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA. snc MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATT. N. 13 DEL 31/5/21 – FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 605,46 605,46 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 34 DEL 28/5/21 – STAMPE PERSONALIZZATE 189,00 189,00 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
SALDO FATT. N. 33 DEL 28/5/21 – FFP2 450,00 450,00 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Aggiudicatari:
COLO-RE' DI GIUSEPPE ZEOLI (ZLEGPP74E20E456D)
Saldo fatt. n. 3/21 del 21-05-2021 – riparazione fresa 1.098,00 1.098,00 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVAGLINI RINO (00956880702)
Aggiudicatari:
TRAVAGLINI RINO (00956880702)
SALDO FATT. N. 1374 DEL 1/6/21- ISTITUTO AGRARIO 59,80 59,80 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1375 DEL 1/6/21 – FORNITURA FIBRA ANNO 2021/22 – ITAG 59,80 59,80 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1379 DEL 1/6/21 – ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 202 119,60 119,60 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 7 DEL 15-5-2021 – FORNITURA MASCHERINE FPP2 442,86 442,86 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Aggiudicatari:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
SALDO FATT. N. 8 DEL 15/5/21 – RECINTO ELETTRICO 233,00 233,00 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Aggiudicatari:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
SALDO FATT. N. 34 DEL 17/5/21 – MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 288,80 288,80 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
SALDO FATT. N. 4508 89 DEL 26/5/2021- MATERIALE IGIENICO SANITARIO 446,52 446,52 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR BARBAROSSA E E FLLI SRL (00239870686)
SALDO FATT. N. 17576 DEL 03/06/2021 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESA 78,68 78,68 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA ED. SPAGGIARI (00150470342)
SALDO FATT. N. 1377 DEL 1/6/21- ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 2021 59,80 59,80 16/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1376 DEL 1/6/21 – ABBONAMENTO FORNITURA FIBRA ANNO 202 59,80 59,80 16/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 881 DEL 12/5/2021 – FORNITURA TONER X STAMPANTI 135,00 135,00 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATT. N. 129 DEL 7/5/2021 – FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITAR 170,00 170,00 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATT. N. 2 DEL 27/5/21 – N. 2 DEFRIBRILLATORI 2.246,00 2.246,00 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMILIA PATRIZIA (01488490705)
Aggiudicatari:
TAMILIA PATRIZIA (01488490705)
SALDO FATT. N. 1 DEL 27/5/21 – FORNITURA N. 1 DEFIBRILLATORE 1.000,00 1.000,00 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMILIA PATRIZIA (01488490705)
Aggiudicatari:
TAMILIA PATRIZIA (01488490705)
SALDO FATT. N. 912 DEL 28/4/2021 – CONCIME 292,50 292,50 22/05/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 780 DEL 8/4/2021 – FITOFARMACI 332,06 332,06 22/05/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. F4/272/D DEL 30/4/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI M 733,55 733,55 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 49 DEL 30/4/2021 – FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI A 233,71 233,71 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 48 DEL 30/4/2021 – FORNITURA CARNE MESE DI APRILE 424,74 424,74 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 30 DEL 30/4/2021 – FORNITURA PANE 145,68 145,68 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 1010920030 DEL 30/4/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI 263,81 263,81 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. V15044 DEL 15/04/2021 – FORNITURA GASOLIO AGRICOLO 771,54 771,54 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
Aggiudicatari:
DI PROPERZIO COMMERCIALESRL (97735020584)
SALDO FATT. N. 559 DEL 26/3/2021 – FORNITURA FITOFARMACI 213,00 213,00 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 779 DEL 27/4/2021 – FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI 48,00 48,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATT. N. 66 DEL 3/5/2021 – SEGNALETICA ANTINFORTUNISTICA 169,50 169,50 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA. snc MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA. snc MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATT. N. 10 DEL 30/4/2021 – FORNITURA CARBURANTE 363,52 363,52 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 655 DEL 7/4/2021 – FORNITURA TONER 490,00 490,00 30/04/2021
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATT. N. 6 DEL 28/2/21 – FORNITURA GASOLIO 49,18 49,18 30/04/2021
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 10291 DEL 31/3/21- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI I TR 258,00 258,00 30/04/2021
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATT. N. 139 DEL 28/2/2021 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 103,80 103,80 30/04/2021
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 17 DEL 31/01/21 – FORNITURA LATTICINI 26,96 26,96 30/04/2021
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO FATT. N. 1021100418 DEL 23/04/2021 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBR 3,34 3,34 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Saldo fatt. n. 370 del 22/4/21 – fornitura web-cam 522,95 522,95 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZARRILLI SRL (01665700702)
Aggiudicatari:
ZARRILLI SRL (01665700702)
SALDO FATT. N. 748 DEL 21/04/2021 – FORNITURA TONER 44,00 44,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SALDO FATT. N. 395 DEL 23/04/2021 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI 1.429,28 1.429,28 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 368 DEL 23/4/21 – LICEO PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG 200,00 200,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 851 DEL 8/4/21 – CANONE BIMESTRALE FIBRA 59,80 59,80 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 849 DEL 8/4/21 – CANONE FORNITURA FIBRA 59,80 59,80 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 671 DEL 8/4/21 -N. 2 CANONE FORNITURA FIBRA 119,60 119,60 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 850 DEL 8/4/21 – CANONE FORNITURA FIBRA 59,80 59,80 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 852 DEL 8/4/21 – CANONE FORNITURA FIBRA 59,80 59,80 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 642 DEL 31/3/21 – FORNITURA E POSA IN OPERA SWICTCH 340,00 340,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. 193 DEL 18/2/2021- FORNITURA MATERIALE PROGETTO 9911BIS C 17.148,00 17.148,00 23/04/2021
23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
SALDO FATT. N. 035-2021/PA-B DEL 08/02/2021 – LAVORI PICCOLI ADATTAMEN 1.229,51 1.229,51 23/04/2021
23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATT. N. 001-2021/PA DEL 8-2-2021 – PERCORSO FORMATIVO PER L’UTI 409,84 409,84 23/04/2021
23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATT. N. 2 DEL 30-03-2021 – SALDO LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI 8.750,00 8.750,00 15/04/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI RIENZO FLAVIANO (00955910708)
Aggiudicatari:
DI RIENZO FLAVIANO (00955910708)
SALDO FATT. N. 82 DEL 15/2/2021 – PER ACQUISTO FORNITURE PON SMART CL 7.598,36 7.598,36 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Saldo fatt. n. 15 del 11/3/21 – axios Silver Pro 1.250,00 1.250,00 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATT. N. 404 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO PRIMARIA ROSAN 119,60 119,60 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 405 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO PRIMARIA NOVEL 59,80 59,80 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 408 DEL 2/03/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO LICEO 59,80 59,80 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 406 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO PLESSO ITAG 59,80 59,80 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 407 DEL 2/3/2021 – CANONE FEBBRAIO-MARZO – SCUOLA MEDIA 59,80 59,80 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 13 DEL 22/3/2021 – MATERIALE SANITARIO 451,59 451,59 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709)
Aggiudicatari:
FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO S (01728940709)
SALDO FATT. N. 26 DEL 20/3/2021 – STAMPA DI ATTESTATI 25,00 25,00 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709)
Aggiudicatari:
LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709)
SALDO FATT. N. 46 DEL 30/01/2021 -FORNITURA MATERIALE X IMPIANTO IRRI 272,22 272,22 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
Aggiudicatari:
IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
SALDO FATT. N. 51 DEL7.1.2021 – SEME GRANO E CONCIMI 1.342,50 1.342,50 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 53 DEL 7.1.2021 – CONCIMI 120,00 120,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 195 DEL 9.2.2021 -SEME CECE E CONCIMI 1.431,00 1.431,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
Aggiudicatari:
MISCIONE E DI MARIA SRL (01692330705)
SALDO FATT. N. 6062021000041 DEL 19/02/2021 – FORNITURA MATERIALE EDUC 135,00 135,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATT. N.140 DEL 24/2/2021 – FORNITURA SEGRETERIA CLOUD+CONSERVAZ 1.725,00 1.725,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT. N. 013/2020 DEL 02/12/2020 – FORNITURA MATERIALE PROGETTO 9.560,00 9.560,00 09/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
IVA SALDO FATT. N. 013/2020 DEL 02/12/2020 – FORNITURA MATERIALE PROGE 2.103,20 2.103,20 09/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SALDO FATT. N. 70 DEL 30/11/20 – ACQUISTO BUNDLE INFORMATICO PER PROGE 3.680,00 3.680,00 09/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THA SRL (10583211007)
Aggiudicatari:
THA SRL (10583211007)
SALDO FATT N. 142 del 4/3/2021- n. 13 prestazioni linguistiche finaliz 2.420,00 2.420,00 05/03/2021
05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL di Mangia Giusy (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL di Mangia Giusy (MNGGPP68C62B519P)
saldo fatt. n. 205 del 2/2/2021- ATTIVAZIONE FIBRA PLESSO ITAG 299,80 299,80 25/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 204 DEL 2/2/2021 – INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA CAVO 155,00 155,00 25/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 1 DEL 19/2/2021 – ACCONTO SU CONTRATTO RSPP 2020-2021 1.684,73 1.684,73 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N)
Aggiudicatari:
GUGLIELMI GIUSEPPE (GGLGPP57B25E456N)
SALDO FATT. N. 4 DEL 11/2/2021 – CARTELLINE DI CARTONE 45,00 45,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FRENTANA DI DI PALMA SERGIO (DPLSRG54M22E456D)
SALDO FATT. N. 66 DEL 3/2/21 – GUIDA TERRE D’OLIO 2021 160,00 160,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORELLA FAUSTO (02480730460)
Aggiudicatari:
BORELLA FAUSTO (02480730460)
SALDO FATT. N. 3 DEL 31/1/21 – FORNITURA CARBURANTE 270,49 270,49 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 1021026287 DEL 10/2/021 – SPESE POSTALI 15,99 15,99 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
SALDO FATT. N. 60 DEL 31/1/21 – FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 464,80 464,80 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
SALDO FATT. N. 2 DEL 31/1/21 – FORNITURA PANE MESE DI GENNAIO 102,48 102,48 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 820000001 DEL 15/1/21 – MATERIALE DIVERSO PER PREVENZIO 172,46 172,46 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
SALDO FATT. N. 79 DEL 27/01/2021 – ASCIUGAPASSO 24,92 24,92 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703)
Aggiudicatari:
PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703)
SALDO FATT. N. 52 DEL 18/1/2021 – ASCIUGAPASSI 50,08 50,08 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703)
Aggiudicatari:
PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703)
SALDO FATT. N. 3/2 DEL 23/1/2021 – ASCIUGAPASSO 49,84 49,84 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703)
Aggiudicatari:
PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C SNC (00052070703)
SALDO FATT. N. 3 DEL 26/1/2021 – FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI 180,33 180,33 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Aggiudicatari:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
SALDO FATT. N. 9 DEL 22/01/2021 – FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE LOCA 72,00 72,00 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS SRL (01843000702)
SALDO FATT. N. 108 DEL 31/12/2021 – FORNITURA PANE 39,84 39,84 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO PETRIELLA SNC (01658860703)
SALDO FATT. N. 12 DEL 30/1/21 – FORNITURA CARNE 230,91 230,91 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 13 DEL 30/1/2021 – FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI 151,25 151,25 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 1010920008 DEL 31/01/2021 – FORNITURA SALUMI E FORMAGGI 340,32 340,32 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIG SRL (04492200961)
Aggiudicatari:
BIG SRL (04492200961)
SALDO FATT. N. 286 DEL 31/12/2021 – FORNITURA LATTICINI 8,99 8,99 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTONE WALTER (01506130705)
Aggiudicatari:
FANTONE WALTER (01506130705)
SALDO PREVENTIVO N. 000023823700 DEL 20/01/2021 INTESTATO A ISTITUTO O 136,58 136,58 23/01/2021
23/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2I RETE GAS SPA (06724610966)
Aggiudicatari:
2I RETE GAS SPA (06724610966)
SALDO FATT. N. 28 DEL 31/12/20 – FORNITURA CARBURANTE 45,08 45,08 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
Aggiudicatari:
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP N 7248 DI FERRANTE G (00967610700)
SALDO FATT. N. 49379 DEL 31/12/2020 – CANONE FOTOCOPIATORE D-COPIA-600 48,73 48,73 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATT. N. 30 DEL 1/12/20 – CANONE ADSL 176,00 176,00 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARI@NET SRL (01662570702)
Aggiudicatari:
ARI@NET SRL (01662570702)
SALDO FATT. N. 157 DEL 29/12/20 – FORNITURA FRUTTA 15,84 15,84 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 156 DEL 29/12/20 (quota parte) – FORNITURA CARNE 5,94 5,94 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 156 DEL 29/12/20 (quota parte) – FORNITURA CARNE 53,41 53,41 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
Aggiudicatari:
ZIO NINO SAS DI COLELLA MARIA PASQUALA (00795450709)
SALDO FATT. N. 0370-25 DEL 29/11/2020 – N. 10 WEBCAM CON MICROFONO 286,06 286,06 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZARRILLI SRL (01665700702)
Aggiudicatari:
ZARRILLI SRL (01665700702)
SALDO FATT. N. 2331 DEL 21/12/2020 – CANONE FTTC 100/20 SEDE LICEO 299,80 299,80 15/01/2021
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N.2332 DEL 21/12/20 – CANONE FTTC 100/20 – SCUOLA MEDIA VI 299,80 299,80 15/01/2021
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2333 DEL 21/12/20 – CANONE FTTC 100/20 – PLESSO ITAG VI 299,80 299,80 15/01/2021
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2334 DEL 21/12/20 – CANONE FTTC 100/20 – PLESSO NOVELLI 349,80 349,80 15/01/2021
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
SALDO FATT. N. 2335 DEL 21/12/20 – CANONE FWA 30/3 SCUOLA PRIMARIA PLE 599,60 599,60 15/01/2021
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Totali Numero Lotti: 236 235.360,35 235.360,35
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